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OPTIMIZACIÓN DE TELEFONIA EN 2 FASES

Ahorro de +265.000€ / año

Reducción coste
anual
0%
Reducción de líneas
0%
Entorno
  • Sector: Turismo, ocio y entretenimiento
 
  • Región: España
 
  • Categoría: TEM y control de servicios de telefonía
 
  • Servicio: Externalización del control + optimización de telefonía fija y red de datos
 
  • Resultado: ahorro >265.000 €/año
Situación de partida
  • Parque telecom heredado y diversificado
  • 46 establecimientos (centros propios + centros incorporados por adquisiciones)
  • 713 líneas 
  • 1.286 servicios 
  • 11 centralitas
  • Media de 28 servicios por centro.
  • Gasto anual total: 424.693 €
  • Coste medio por establecimiento: 769 € / mes 
  • Modelos telecom obsoletos (soluciones «por centro»)
  • Comunicaciones heredadas tras adquisiciones (inventario no controlado)
  • Telecom fuera del foco de IT (prioridad en modernización de otras vias)
 
 
Objetivos
  • Contención inmediata del gasto (Quick Wins).
  • Eliminación de ineficiencias y duplicidades.
  • Implantación de «establecimiento tipo».
  • Seguimiento recurrente y trazable con Phone Focus.
  • Despliegue por oleadas.
  • Control de facturación y recuperación de importes.
Acciones relizadas
  • FASE 1:  Caracterización + Quick Wins
    • Consolidación de inventario y gasto por centro
    • Quick Wins transversales:
      • Bajas y ajustes de aplicación general (líneas/servicios sin uso o redundantes)
      • Eliminación de extras fuera de estándar
      • Corrección de sobredimensionamientos y ajuste de cuotas
    • Implantación de Phone Focus para seguimiento recurrente y trazabilidad
  • FASE 2:  Estandarización + optimización por centro + renegociación 
    • Control y gestión:
      • Carga mensual de facturas + reporting + conciliación
      • Detección de desviaciones
      • Reclamación y cierre hasta abono
    • Diseño de “establecimiento tipo” (líneas/servicios/capacidades alineadas a demanda actual)
    • Negociación de tarifas y condiciones
    • Ajuste individual por oleadas
      • Altas/bajas/cambios por centro hasta converger al estándar
      • Cierre de oleada con verificación de resultados e inventario normalizado
Resultados
  • Ahorro anual: 265.665 € (-63%)
  • Coste anual final: 159.028 €
  • Importe recuperado en abonos: 80.324 €
  • Centralitas: 1 (vs. 11)
  • Líneas: 71 (vs. 713) (-88%)
  • Servicios: 154 (vs. 1.286)
  • Coste por establecimiento: 323 € (vs. 769 €)
  • Alcance final: 41 centros (5 bajas por rentabilidad)

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